通版閱讀請點擊:
展開通版
收縮通版
當前版:2版
發布日期:
財務公司首次自主實施 信息科技風險審計
文章字數:236
  本報訊 為提升信息化管理水平,確保信息系統安全穩定,財務公司近期首次自主開展信息科技風險管理專項審計。此前兩次審計由外部會計師事務所實施,本次則由公司內部專業團隊完成。審計團隊由具備國際信息系統審計師(CISA)資質和信息技術運維經驗的成員組成,深入分析公司情況并提出針對性管理建議。此次審計通過審閱信息科技治理架構、風險評估、數據中心檢查等程序,全面評估公司信息科技內控機制,發現潛在風險并提出整改建議,為公司持續完善信息科技風險管理體系提供了有力支持。
  (嚴嬙)